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大型企业集团内部控制及实施的有效设计
部控制的思考[J].管理世界,2010(8). [7] 曹亚勇.企业风险管理与内部控制[J].当代经济,2007(7). [8] 冯均科.审计契约制度的研究:基于审计委托人与审计人的一种分析[J].审计研究,2004(1). [9] 陈志斌.内部规范制定机制研究[J].审计研究,2008(4).<<上一页
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