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我国事业单位财务管理改革探讨

位的职责权限(出纳人员不得兼任审核、会计档案保管和收入支出、债权债务账目的登记工作等);通过建立事业单位内部稽核制度,明确各级稽核岗位的审核责任,对原始凭证不合法、填列不规范、手续不全的一律不予报销;财务专用章应由专人保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章;建立严
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